Memuat...
DOKUMEN RENCANA

Rencana APBDes 2026

Gambaran target pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa untuk periode rencana.

Periode
Rencana 2026
Pos Utama
5
Baris Data
35
Pendapatan Masuk
Target aktif
Rp 842.949.495
Target pendapatan pada dokumen rencana.
Dokumen rencana aktifRp 842.949.495
Belanja Terserap
Pagu kegiatan
Rp 0
Pagu belanja yang disiapkan.
Pagu aktifRp 0
Pembiayaan Netto
Dokumen aktif
Rp 0
Pos pembiayaan dibuka terpisah agar lebih mudah dibaca warga.
Dokumen aktifRp 0
Surplus / Defisit
Surplus
Rp 842.949.495
Selisih total pendapatan dan total belanja pada periode ini.
Belanja vs pendapatan0%
Ringkasan Cepat

Transparansi dibuat lebih mudah dipahami dalam sekali lihat

Warga sekarang bisa langsung membaca apakah pendapatan sudah masuk sesuai target, seberapa besar serapan belanja, dan bagaimana posisi pembiayaan desa. Untuk mode realisasi, progress bar di tiap baris menunjukkan capaian per pos secara cepat.

35 baris data 5 kelompok utama Mode rencana aktif
Perbandingan Dana
0%
Angka ini menunjukkan porsi belanja terhadap pendapatan pada periode yang sama.
Filter Pendamping
Realisasi 2025
Tetap diarahkan ke rencana tahun berikutnya, bukan ke realisasi lain.

Arus dana masuk desa

Baris utama ditonjolkan, rincian di bawahnya menunjukkan sumber dana yang lebih spesifik.

Total PendapatanRp 842.949.495
Kode: hierarki rekeningUraian: nama posAnggaran: pagu dokumenSumber Dana: asal pendanaan
KodeRekening
UraianNama pos anggaran
AnggaranPagu dokumen
Sumber DanaAsal pendanaan
4.2.1
Dana Desa
Dana Desa
Rp 302.573.000Dana Desa
4.2.2
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp 82.245.305Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
4.2.3
Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa
Rp 336.931.190Alokasi Dana Desa
4.2.4
Bantuan Keuangan Provinsi
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
Rp 120.000.000Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4.3.6
Pendapatan Lain-Lain
Bunga Bank
Rp 1.200.000Bunga Bank

Serapan kegiatan dan program

Progress bar memudahkan warga melihat kegiatan mana yang paling tinggi penyerapannya.

Total BelanjaRp 0
Kode: hierarki rekeningKegiatan: nama posAnggaran: pagu dokumenSumber Dana: asal pendanaan
KodeRekening
KegiatanNama pos anggaran
AnggaranPagu dokumen
Sumber DanaAsal pendanaan
5.1.1
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
ADD
Rp 52.200.000ADD
5.1.1
Tunjangan Hari Tua Kepala Desa
PBH
Rp 12.000.000PBH
5.1.1
Tunjangan Hari Raya Kepala Desa
PBH
Rp 3.500.000PBH
5.1.2
Penghasilan Tetan dan Tunjangan Perangkat Desa
ADD
Rp 158.040.000ADD
5.1.2
Tunjangan Hari Tua Perangkat Desa
PBH
Rp 24.000.000PBH
5.1.2
Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa
PBH
Rp 11.070.000PBH
5.1.3
Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
ADD
Rp 14.436.000ADD
5.1.4
Tunjangan BPD
ADD
Rp 12.600.000ADD
5.2.1
Operasional Pemerintahan Desa Dari ADD
ADD
Rp 66.555.190ADD
5.2.1
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
DD
Rp 20.313.000DD
5.2.1
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya
DD
Rp 11.566.900DD
5.2.1
Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDes dan Informasi Desa
PBH
Rp 1.500.000PBH
5.2.1
Penyelenggaraan Posyandu
DD
Rp 33.936.000DD
5.2.1
Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
DD
Rp 37.772.100DD
5.2.1
Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi
DD
Rp 20.935.000DD
5.2.1
Penyelenggaraan Festival Kesenian,Adat/Kebudayaan dan Keagamaan
PBH
Rp 17.419.000PBH
5.2.1
Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
ADD
Rp 3.100.000ADD
5.2.1
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
PBH
Rp 1.715.305PBH
5.2.1
Pembinaan PKK
PBH
Rp 11.041.000PBH
5.2.1
Pembinaan PKK (Banprov)
Banprov
Rp 5.000.000Banprov
5.2.2
Operasional BPD
ADD
Rp 12.000.000ADD
5.2.2
Insentif/Operasional RT/RW
ADD
Rp 18.000.000ADD
5.2.2
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
DD
Rp 18.000.000DD
5.2.3
Operasional Pemerintahan Desa Dari DD
DD
Rp 9.050.000DD
5.2.3
Pengembangan Sarana Prasarana UMKM (Pelatihan KDMP)
DD
Rp 8.000.000DD
5.2.5
Operasional Pemerintahan Desa Dari DLL
DLL
Rp 1.200.000DLL
5.2.7
Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi
Banprov
Rp 20.000.000Banprov
5.3.5
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa
DD
Rp 119.000.000DD
5.3.5
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
Banprov
Rp 95.000.000Banprov
5.4.1
Penanganan Keadaan Mendesak
DD
Rp 24.000.000DD
Penutup Rencana

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Nilai penutup rencana mengikuti dokumen APBDes sumber: selisih target pendapatan dan belanja, ditambah pembiayaan netto bila ada.

Jumlah Pendapatan Rp 842.949.495
Jumlah Belanja Rp 0
Surplus / (Defisit) Rp 842.949.495
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 842.949.495
Nilai Akhir
Rp 842.949.495
Surplus / Defisit Rp 842.949.495 Pembiayaan Netto Rp 0 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 842.949.495